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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.

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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:

Aggiornamento

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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026


BeneficiarioOggettoData PagamentoFatturaMandatoImporto Pagato
ABRAMO FEDERICO VINCENZOSERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO08-05-20242024/DS/592024/MAN/406€ 243,46
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA ONERI BANCARI 08-05-20242024/FP/1542024/MAN/404€ 746,25
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA08-05-20242024/DS/582024/MAN/405€ 487,00
ABRAMO FEDERICO VINCENZOSERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO08-05-20242024/DS/592024/MAN/406€ 243,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA ONERI BANCARI 08-05-20242024/FP/1542024/MAN/404€ 746,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO 08-05-20242024/FP/1532024/MAN/402€ 1.993,56
ICE - Agenzia UTENZE GAS E RISCALDAMENTO 07-05-20242024/FP/1502024/MAN/399€ 10.731,00
ICE - Agenzia UTENZE ENERGIA ELETTRICA07-05-20242024/FP/1492024/MAN/398€ 9.218,00
INTESI GROUP SpAALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI07-05-20242023/DE/532024/REV/25€ 3.552,00
SAUTTO FABRIZIOSERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA07-05-20242024/DS/562024/MAN/400€ 847,50
IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNRDebiti verso fornitori per fatture da ricevere07-05-20242024/DSP/92024/MAN/397€ 67.098,00
KONE S.P.A. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI07-05-20242024/FP/1512024/MAN/401€ 591,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 7, D.L. 78/201007-05-20242024/DS/552024/MAN/396€ 172.530,00
ICE - Agenzia UTENZE ENERGIA ELETTRICA07-05-20242024/FP/1492024/MAN/398€ 9.218,32
ICE - Agenzia UTENZE GAS E RISCALDAMENTO 07-05-20242024/FP/1502024/MAN/399€ 10.731,01
INTESI GROUP SpAALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI07-05-20242023/DE/532024/REV/25€ 3.552,22
IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNRDebiti verso fornitori per fatture da ricevere07-05-20242024/DSP/92024/MAN/397€ 67.098,49
KONE S.P.A. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI07-05-20242024/FP/1512024/MAN/401€ 591,03
SAUTTO FABRIZIOSERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA07-05-20242024/DS/562024/MAN/400€ 847,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 7, D.L. 78/201007-05-20242024/DS/552024/MAN/396€ 172.530,80

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