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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.

CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:

Aggiornamento

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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026


BeneficiarioOggettoData PagamentoFatturaMandatoImporto Pagato
PALUMBO CHIARACONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA'13-11-20242024/PNR/1462024/MAN/957€ 8.502,00
MANTEGNA AlessioCONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA'13-11-20242024/PNR/1512024/MAN/964€ 8.842,08
MANTOVANI MARIA LAURACONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA'13-11-20242024/PNR/1482024/MAN/962€ 8.842,08
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA ONERI BANCARI 13-11-20242024/FP/2972024/MAN/953€ 746,25
MECCARIELLO PASQUACONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA'13-11-20242024/PNR/1502024/MAN/966€ 11.539,07
INI' LEONARDOCONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR ACCESSIBILITA'13-11-20242024/PNR/1442024/MAN/958€ 8.842,08
GPI S.p.A.SERVIZI INFORMATICI12-11-20242024/FP/2912024/MAN/949€ 19.900,00
I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI12-11-20242024/DE/262024/REV/56€ 24.049,90
INTELLERA CONSULTING SPASERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO12-11-20242024/FP/2922024/MAN/947€ 23.283,00
Sistemi Informativi SrlSERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO12-11-20242024/FP/2892024/MAN/948€ 35.382,20
STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIASERVIZI INFORMATICI12-11-20242024/FP/2962024/MAN/952€ 9.134,10
Micromegas Comunicazione S.r.l.ALTRI SERVIZI 12-11-20242024/FP/2952024/MAN/951€ 14.850,00
INTELLERA CONSULTING SPASERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO12-11-20242024/FP/2932024/MAN/947€ 32.596,20
KONE S.P.A. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI12-11-20242024/FP/2942024/MAN/950€ 591,03
POSTEL SPADebiti verso fornitori per fatture da ricevere11-11-20242024/FP/2862024/MAN/943€ 3.112,71
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione PubblicaCONTRIBUTO PNRR FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE11-11-20242023/PAR/152024/REV/55€ 1.293.234,46
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO11-11-20242024/DS/1512024/MAN/941€ 435,00
SCRIPTA SERVIZI S.R.L. SERVIZI INFORMATICI11-11-20242024/FP/2882024/MAN/945€ 913,58
STAMPASI SRLACQUISTO MATERIALI CONSUMO11-11-20242024/FP/2872024/MAN/944€ 4.590,63
EUSTEMA S.p.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere11-11-20242024/PNR/1522024/MAN/940€ 85.749,94

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