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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.

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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:

Aggiornamento

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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026


BeneficiarioOggettoData PagamentoFatturaMandatoImporto Pagato
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA16-04-20242024/DS/442024/MAN/343€ 511,32
SNA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONESOPRAVVENIENZE PASSIVE15-04-20242024/DS/422024/MAN/337€ 27.595,68
SNA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONESOPRAVVENIENZE PASSIVE15-04-20242024/DS/422024/MAN/337€ 27.595,00
FABIO BILLERISERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SUAP15-04-20242024/DSP/62024/MAN/336€ 165,00
I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI11-04-20242024/DE/52024/REV/20€ 24.049,00
PERSONALEALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI11-04-20242024/DE/72024/REV/19€ 1.264,34
PERSONALERIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG11-04-20242024/PAR/42024/REV/18€ 124,04
INTELLERA CONSULTING SPADebiti verso fornitori per fatture da ricevere11-04-20242024/PNR/332024/MAN/326€ 7.213,00
ALMAVIVA S.P.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere11-04-20242024/PNR/322024/MAN/325€ 27.412,25
PERSONALEALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI11-04-20242024/DE/72024/REV/19€ 1.264,00
PERSONALERIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG11-04-20242024/PAR/42024/REV/18€ 124,00
I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI11-04-20242024/DE/52024/REV/20€ 24.049,90
INTELLERA CONSULTING SPADebiti verso fornitori per fatture da ricevere11-04-20242024/PNR/332024/MAN/326€ 7.213,75
ALMAVIVA S.P.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere11-04-20242024/PNR/322024/MAN/325€ 27.412,00
PERSONALESERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY10-04-20242024/DS/392024/MAN/321€ 29,78
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO10-04-20242023/DS/2732024/MAN/324€ 635,97
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO10-04-20242023/DS/2732024/MAN/324€ 635,00
PERSONALESERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY10-04-20242024/DS/392024/MAN/321€ 29,00
REPAS LUNCH COUPON SRLBUONI PASTO O MENSA10-04-20242024/FP/1312024/MAN/323€ 5.822,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 10-04-20242024/DS/412024/MAN/322€ 240.000,00

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