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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.

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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:

Aggiornamento

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Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026


BeneficiarioOggettoData PagamentoFatturaMandatoImporto Pagato
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 10-04-20242024/DS/402024/MAN/322€ 125.000,00
REPAS LUNCH COUPON SRLBUONI PASTO O MENSA10-04-20242024/FP/1312024/MAN/323€ 5.822,42
VODAFONE ITALIA SPAUTENZE CONNETTIVITÀ E RETI 09-04-20242024/FP/1272024/MAN/320€ 23.759,00
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO09-04-20242023/DS/2722024/MAN/319€ 122,35
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO09-04-20242023/DS/2722024/MAN/319€ 122,00
VODAFONE ITALIA SPAUTENZE CONNETTIVITÀ E RETI 09-04-20242024/FP/1272024/MAN/320€ 23.759,05
PERSONALERIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG08-04-20242024/PAR/22024/REV/17€ 120,04
PERSONALERIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG08-04-20242024/PAR/32024/REV/17€ 86,12
ROTUNDO ANTONIOALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI08-04-20242024/DE/82024/REV/16€ 2,75
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO08-04-20242024/DS/382024/MAN/318€ 97,40
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO08-04-20242024/DS/382024/MAN/318€ 97,00
Associazione FORMEZ PA ALTRI SERVIZI 08-04-20242024/DS/372024/MAN/316€ 5.000,00
PERSONALERIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG08-04-20242024/PAR/22024/REV/17€ 120,00
PERSONALERIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG08-04-20242024/PAR/32024/REV/17€ 86,00
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere08-04-20242024/FP/1232024/MAN/315€ 312,70
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere08-04-20242024/FP/1232024/MAN/315€ 312,00
ROTUNDO ANTONIOALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI08-04-20242024/DE/82024/REV/16€ 2,00
VITALI GABRIELESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA05-04-20242024/DS/362024/MAN/313€ 314,00
ALMAVIVA S.P.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere05-04-20242024/PNR/312024/MAN/311€ 23.084,00
VITALI GABRIELESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA05-04-20242024/DS/362024/MAN/313€ 314,67

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