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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.

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CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:

Aggiornamento

Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.

I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.

 

Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026


BeneficiarioOggettoData PagamentoFatturaMandatoImporto Pagato
INTESI GROUP SpAALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI27-03-20242023/DE/412024/REV/15€ 10.854,00
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA27-03-20242024/DS/312024/MAN/289€ 249,06
Ministero Economia e Finanze DAGSERVIZI INFORMATICI27-03-20242024/DS/302024/MAN/285€ 548,00
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA27-03-20242024/DS/312024/MAN/289€ 249,00
DE GRAZIA VALENTINACONSULENZE PER STUDI E RICERCHE - PNRR SDG27-03-20242024/PNR/302024/MAN/288€ 11.492,00
INTESI GROUP SpAALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI27-03-20242023/DE/412024/REV/15€ 10.854,83
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA26-03-20242024/DS/292024/MAN/266€ 502,50
TEAMSYSTEM SpARICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/200526-03-20242024/DE/12024/REV/13€ 240.000,00
ABRAMO FEDERICO VINCENZOALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI26-03-20242024/DE/62024/REV/14€ 1.362,99
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA26-03-20242024/DS/292024/MAN/266€ 502,00
ABRAMO FEDERICO VINCENZOALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI26-03-20242024/DE/62024/REV/14€ 1.362,00
VERAM SRL Debiti verso fornitori per fatture da ricevere25-03-20242024/FP/1082024/MAN/263€ 11,00
TAPPI ANTONIODebiti verso fornitori per fatture da ricevere25-03-20242024/FCO/342024/MAN/264€ 51,85
VERAM SRL Debiti verso fornitori per fatture da ricevere25-03-20242024/FP/1082024/MAN/263€ 11,23
TAPPI ANTONIODebiti verso fornitori per fatture da ricevere25-03-20242024/FCO/342024/MAN/264€ 51,00
ICE - Agenzia UTENZE ENERGIA ELETTRICA22-03-20242024/FP/1062024/MAN/259€ 21.168,00
ICE - Agenzia UTENZE GAS E RISCALDAMENTO 22-03-20242024/FP/1072024/MAN/260€ 13.349,00
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul LavoroDOCUMENTI DA RICEVERE22-03-20242024/DS/282024/MAN/261€ 27.721,00
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul LavoroDOCUMENTI DA RICEVERE22-03-20242024/DS/272024/MAN/261€ 29.764,00
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul LavoroDOCUMENTI DA RICEVERE22-03-20242024/DS/262024/MAN/261€ 28.907,00

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