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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
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ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-03-2019 | 2019/PON/90 | 2019/MAN/331 | € 17.728,15 |
DONNALOIA Leonardo | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 13-03-2019 | 2018/DE/30 | 2019/REV/9 | € 156,00 |
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 13-03-2019 | 2018/CCO/13 | 2019/REV/8 | € 13.614,05 |
I.N.A.I.L. Dir. Centr. Risorse Umane | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 13-03-2019 | 2018/CCO/7 | 2019/REV/7 | € 22.437,10 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 12-03-2019 | 2019/FP/69 | 2019/MAN/329 | € 92,64 |
GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2019 | 2019/FP/67 | 2019/MAN/328 | € 920,48 |
GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2019 | 2019/FP/66 | 2019/MAN/328 | € 666,76 |
GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-03-2019 | 2019/FP/68 | 2019/MAN/328 | € 666,76 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/22 | 2019/MAN/322 | € 2.805,60 |
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/46 | 2019/MAN/309 | € 2.550,00 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/16 | 2019/MAN/318 | € 2.805,60 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/21 | 2019/MAN/324 | € 2.404,80 |
PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/28 | 2019/MAN/323 | € 1.024,26 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/31 | 2019/MAN/315 | € 4.898,66 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/32 | 2019/MAN/316 | € 4.898,65 |
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/47 | 2019/MAN/310 | € 6.375,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/91 | 2019/MAN/314 | € 4.250,01 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/17 | 2019/MAN/319 | € 3.562,66 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/19 | 2019/MAN/327 | € 5.304,00 |
Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/29 | 2019/MAN/326 | € 3.117,34 |
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