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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024

In AGID non sono presenti debiti scaduti

Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024

Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023

Pagamenti Pon:

2023

Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024

Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.

Pagamenti Pon:

2019

2020

2021

2022

Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024

Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013

DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Pagamenti anno 2017;

Pagamenti PON 2017

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PAGAMENTI AGID ANNO 2018

PAGAMENTI AGID 2018

PAGAMENTI PON 2018

CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022

- Aggiornamento

Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.

I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.

Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024


BeneficiarioOggettoData PagamentoFatturaMandatoImporto Pagato
EUSTEMA S.p.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere21-03-20242024/PNR/292024/MAN/252€ 84.482,37
TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI INFORMATICI21-03-20242024/FP/982024/MAN/255€ 54.795,00
PERSONALEPERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO 20-03-20242024/DS/242024/MAN/250€ 34.955,81
PERSONALEPERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO 20-03-20242024/DS/242024/MAN/250€ 34.955,00
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA19-03-20242024/DS/232024/MAN/248€ 82,69
PERSONALESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA19-03-20242024/DS/232024/MAN/248€ 82,00
INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematiciSERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO19-03-20242023/DS/2742024/MAN/246€ 150.000,00
Enterprise Services Italia S.r.l. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/262024/MAN/249€ 565.388,00
Enterprise Services Italia S.r.l. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/252024/MAN/249€ 421.507,00
Enterprise Services Italia S.r.l. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/232024/MAN/249€ 449.897,00
EUSTEMA S.p.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/242024/MAN/245€ 42.554,00
Enterprise Services Italia S.r.l. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/262024/MAN/249€ 565.388,78
Enterprise Services Italia S.r.l. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/252024/MAN/249€ 421.507,78
Enterprise Services Italia S.r.l. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/232024/MAN/249€ 449.897,19
EUSTEMA S.p.A. Debiti verso fornitori per fatture da ricevere19-03-20242024/PNR/242024/MAN/245€ 42.554,15
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIT - PNRR SDG18-03-20242024/DSP/52024/MAN/243€ 2.090.805,00
PROJIT SRLALTRI SERVIZI 18-03-20242024/FP/972024/MAN/244€ 516,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIT - PNRR SDG18-03-20242024/DSP/52024/MAN/243€ 2.090.805,18
PROJIT SRLALTRI SERVIZI 18-03-20242024/FP/972024/MAN/244€ 516,54
VITALI GABRIELESERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA15-03-20242024/DS/212024/MAN/235€ 362,00

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