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Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
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PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
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SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/5 | 2024/MAN/50 | € 8.019,00 |
SUSA ANDREA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-01-2024 | 2024/FCO/4 | 2024/MAN/49 | € 7.128,00 |
FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 16-01-2024 | 2023/FCO/176 | 2024/MAN/45 | € 6.145,00 |
FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 16-01-2024 | 2023/FCO/179 | 2024/MAN/42 | € 4.826,64 |
URBE VIGILANZA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/18 | 2024/MAN/28 | € 12.686,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/11 | 2024/MAN/27 | € 452,39 |
THE WASHING MACHINE ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/12 | 2024/MAN/24 | € 37.810,00 |
URBE VIGILANZA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/18 | 2024/MAN/28 | € 12.686,11 |
NUOVA GAROFOLI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/11 | 2024/MAN/27 | € 452,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/9 | 2024/MAN/25 | € 402,11 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/10 | 2024/MAN/26 | € 13.196,77 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/10 | 2024/MAN/26 | € 13.196,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-01-2024 | 2024/FP/9 | 2024/MAN/25 | € 402,00 |
GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/247 | 2024/MAN/21 | € 275,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2024/DS/3 | 2024/MAN/20 | € 457,50 |
GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/247 | 2024/MAN/21 | € 275,54 |
GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/248 | 2024/MAN/21 | € 1.040,59 |
GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/249 | 2024/MAN/21 | € 380,96 |
GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/250 | 2024/MAN/21 | € 1.234,19 |
GUARDIA DI FINANZA - Comando Unità Speciali | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 11-01-2024 | 2023/DS/251 | 2024/MAN/21 | € 894,24 |
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